財務公司開展稽核監督清單化管理體系建設,推動內控合規工作邁上新臺階 |
來源:中節能財務有限公司 時間:2021-06-28 |
為貫徹落實集團公司“對標提升行動”管理要求,有針對性地采取務實管用的工作措施,2021年6月,中節能財務公司開展稽核監督清單管理體系建設。根據國家法律、監管法規、集團規章、公司制度等規定,將稽核監督工作中所涉及的檢查要點以事實陳述的方式列成清單單,并形成可指引、可評價、可整改、可問責的清單化管理體系。 由財務公司稽核部門牽頭,稽核監督清單化管理體系立足于稽核工作“監督、評價、服務”三大職能定位,從稽核流程標準化、日常化角度出發,結合公司實際情況和各部門業務特點,有針對性地制作稽核清單。稽核抽樣審查環節采取清單檢查要點一一對應的稽核模式,清單內容條理清晰,稽核依據明確可尋,為稽核人員提供全面的工作指引,可最大程度避免稽核監督過程中發生要點遺漏及主觀判斷失誤等情形,確保稽核檢查過程中發現的問題客觀準確。 稽核監督清單化管理體系的實施,將切實提高財務公司“十四五”期間稽核監督工作質效,在全面履行稽核監督職責,推動內控合規工作提升,做好常態化、標準化稽核工作等方面發揮重要作用。
作 者:張旭
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