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香港公司開展內部控制有效性審計

來源:明升体育環保(香港)投資有限公司  時間:2022-12-21

為深入貫徹國資委“合規管理強化年”整體部署,切實落實集團公司《關于深化內部審計監督工作的通知》以及公司董事會對內部審計工作的要求,香港公司近日對公司20221月至10月的內部控制執行有效性情況進行審計。

此次香港公司內部控制有效性審計內容涵蓋全面,包括公司內部控制基本情況、合規體系建設、投資管理、資金管理、預算編制與執行、財務報告以及合同管理等內容。通過對各項內控流程的全面檢查,對公司整體內部控制體系進行評價,對于審計發現問題采取立行立改及“銷號”制度。

香港公司通過內部控制有效性審計項目,對公司審計期間的各項內部控制執行有效性進行了全面檢查,對于審計發現問題提出合理有效整改建議,優化內控流程,完善內控體系建設,充分發揮內部審計規范運營和管控風險的作用,確保公司內部控制機制有效運轉,為公司的穩健合規經營保駕護航。

作       者:香港公司
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