財務公司建立“臨時內審員”機制,強化風險合規能力 |
來源:中節能財務有限公司 時間:2022-02-25 |
為深入貫徹黨中央防范化解金融風險的重大部署,落實國資委《關于深化中央企業內部審計監督工作的實施意見》、集團公司《關于深化內部審計監督工作的通知》要求,促進全面從嚴治黨與風險內控管理進一步有效融合。近日,財務公司黨支部推動制定《中節能財務有限公司臨時內審員管理辦法》,通過建立臨時內審員機制,壯大稽核監督力量,切實增強風險合規工作力度,保障集團資金安全。 臨時內審員由公司各部門推薦,由公司支委會、總經理辦公會研究產生,需具有良好的政治、業務素質,具有一定風險合規意識和較強的工作責任心。2022年,財務公司將為臨時內審員設計安排針對性培訓項目,并組織其參與到各類日常稽核、專項稽核、內控評價、合規評價項目當中。在全面增強公司內部監督檢查力度的同時,讓臨時內審員逐步成為內控合規管理的行家里手,以及本部門負責人在內控合規管理領域的好幫手。 在現有稽核部門基礎上打造臨時內審員隊伍,是財務公司新時期貫徹落實國資委黨委、集團黨委、集團審計部門工作部署的重要舉措,對財務公司提升全面風險管理和內控合規質效、加快復合型青年人才培養產生重要推動作用。
作 者:俞夢菲
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